Отчетность заставляет предпринимателей решать 2 большие проблемы: правильный расчет с составлением деклараций и соблюдение сроков уплаты налогов.
Что такое налоговая отчетность для ИП
Какие отчеты сдает ИП? У юридических лиц и предпринимателей всего есть 2 вида основной отчетности: бухгалтерская и налоговая. Налоговый учет – это отражение налоговых платежей и предоставление деклараций в налоговую службу. Количество уплачиваемых налогов определяется используемой системой налогообложения: вмененка (ЕНВД), упрощенка, обычная и так далее.
Предоставлять документы об уплаченных налоговых платежах и взносах необходимо для подтверждения отсутствия долгов и добросовестного соблюдения налогового законодательства. Если декларации не будут подавать вовремя, ИП рискует пропустить какой-либо платеж, а ИФНС могут заблокировать счет или вовсе остановить деятельность предпринимателя.
Годовая отчетность для ИП
Когда ее сдают
Отчетность ИП на УСН — что и когда нужно сдавать на упрощенке
Квартальная и годовая отчетность ИП могут изменяться по срокам в зависимости от применяемой системы налогообложения.
Справка! ИП на патенте не занимается сдачей деклараций, а размеры взносов рассчитываются самими налоговыми органами.
Все предприниматели уплачивают 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и страховые взносы за себя и сотрудников.
Годовую
6-НДФЛ предоставляется до апреля того года, который следует за отчетным. Декларацию-отчет в налоговую для ИП об уплате страховых взносов за себя и за сотрудников предприниматель должен уплатить до конца января года, следующего за отчетным.
С 2-НДФЛ разобраться немного сложнее:
- Декларация об отсутствии возможности уплаты налога предоставляется до марта года, следующего за отчетным.
- Декларация по выплаченным доходам должна быть представлена до апреля года, следующего за отчетным.
Справка! Для разных налоговых систем сроки могут сдвигаться. Это связано с особенностями налогообложения.
Квартальную
Квартальная отчетность ИП по 6-НДФЛ предоставляется в апреле, июле и октябре до последнего дня месяца. Аналогичные правила действуют для предоставления деклараций по взносам по страхованию и пенсию.
Налоговая декларация
Обратите внимание: если последний день месяца выпадает на выходной, то крайний срок сдачи переносится на первый рабочий день после выходного.
Аналогичные правила действуют для сдачи бухгалтерской отчетности.
Какую отчетность должен сдавать ИП
Все предприниматели в совокупности сдают 4 вида отчетности: бухгалтерскую, налоговую, статистическую и отчетность в банки или внутреннюю отчетность для руководства.
Основная
Отчетность при закрытии ИП — как когда ее нужно сдать в ИФНС
Основной отчетностью является бухгалтерская и налоговая отчетность. Они предоставляются в обязательном порядке (за исключением ИП на патенте, они предоставляют только налоговую отчетность).
Бухгалтерская отчетность нужна исключительно для отражения информации об имуществе ИП, поступающих и выбывающих денежных средствах, образовывающихся задолженностях и всей остальной бухгалтерской информации. В том числе, о налогах и сборах. Например: книга учета доходов и расходов, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснительная записка к балансу и так далее.
Налоговая отчетность представляет собой информацию исключительно о налогах, сборах, штрафах, пени и взносах. Считаться она может по-другому, поэтому, чтобы отражать налоги в бухгалтерском учете, нужно сразу задуматься о тонкостях налогового учета.
Справка! С недавнего времени, отчетность в ПФР и ФСС больше не сдается, вместо этого предприниматель предоставляет ее в налоговые органы.
Книга учета доходов и расходов обязательна для всех предпринимателей. До 2013 года ее необходимо было заверить перед сдачей, сейчас этого делать не нужно. Хранится она у предпринимателя. За её отсутствие предприниматель может получить штраф.
Чтобы предоставить книгу, нужно перед началом каждого года заверять её. Если она бумажная, то еще до начала ее ведения (то есть перед внесением каких либо записей в начале года).
Если книга в электронной форме – заверяется до конца марта отчетного года
Книга учета доходов и расходов
Что должна отражать обязательная отчетность? Отчетность перед налоговой включает не только информацию о налоговых платежах, но и о средней численности работников. Если ИП использует кассовый аппарат, то нужно предоставить:
- Кассовые ордера;
- Кассовую книгу;
- Книга учета (если за кассу отвечают несколько человек).
Дополнительная
Дополнительная отчетность носит обязательный характер только для случаев, прописанных в законодательстве Российской Федерации. Например, если годовой доход превышает 60 миллионов рублей. Итак, какая отчетность является дополнительной? Во-первых, это статистическая отчетность. Предоставляется в органы статистики (Росстат).
Другая отчетность составляется для банков или внутренних пользователей (в данном случае, это, в основном, предприниматель).
В части основной отчетности есть дополнительная налоговая отчетность: земельный, водный или акцизный налог, НДПИ и тому подобное.
Уплате подлежат только те предприниматели, которые занимаются деятельностью только в сфере указанного налога. Например, ИП, занимающиеся реализацией табака, спирта или алкогольной продукцией обязаны платить акцизы.
Если ИП занимается каким-либо производством или другой деятельностью, которая влияет на экологию – необходимо предоставлять отчеты ИП в МСП.
Справка! Если у ИП нет работников, то отчетность он предоставляет только за себя.
Способы отправки
Декларация ИП — что это такое как и когда ее сдают, правила оформления
Предоставлять в инстанции отчетности можно несколькими удобными способами. У каждого есть свои плюсы и минусы.
В бумажном варианте
В бумажном виде отчетность предоставляется либо непосредственно в самой инстанции, либо по в отделение письмом по почте. Явка в налоговую службу (или другие государственные органы) неудобна по следующим причинам:
- Необходимость личной явки и длительная трата времени на очереди, посещение и саму процедуру;
- Необходимость дублирования и распечатывания документов;
- Возможность столкновения с человеческим фактором (претензии и требование дополнительных документов от сотрудника);
Почтовая отправка
Опытные предприниматели знают, как отправить декларацию ИП по почте в налоговую службу.
А самый существенный минус – длительность именно у такой процедуры самая долгая, так как мало просто подать или послать декларацию, нужно время на её транспортировку.
Датой сдачи будет считаться дата поступления документов, а значит, из-за задержки предприниматель может опоздать со сдачей и обязан будет уплатить штраф.
Обратите внимание! Допускается заполнять распечатанные бланки от руки, но только черной или гелевой ручкой понятными символами. Либо заполнить в электронном формате и распечатать. В графах, которые не подлежат заполнению, нужно поставить прочерки.
В электронном виде
Сдача в электронном виде – самый удобный и предпочтительный вариант. Если сотрудник найдет ошибки, он вернет документы и обязательно укажет причину. Датой сдачи будет считаться дата электронной отправки отчетности в ФНС.
Этот способ самый быстрый и удобный, современные предприниматели предпочитают именно его.
Как ИП отправить декларацию в налоговую в электронном виде? Нужно иметь личный кабинет и открыть и зарегистрировать собственную электронную подпись.
Кстати, отчитаться можно через специальные сервисы, которые помогут контролировать ИП сроки сдачи отчетности и правильность оформления. Разные пакеты документов разрешено отправлять через разные ресурсы: официальный сайт налоговой службы, электронные инструменты, 1С и тому подобное.
Полезные программы чтобы сдать отчетность
- Сайт Федеральной налоговой службы. Это не программа, а ресурс. На нем можно найти всю официальную информацию и заполнить декларации.
Для этого необходимо зарегистрироваться и завести личный кабинет и установить электронную подпись.
- Сайт налог.ру. Еще один сайт с множеством полезных функций для заполнения и сдачи отчетности.
Использование сайта бесплатное.
Перечень программ:
1С Предприниматель. Одна из самых популярных программ для бухгалтерского учета. Данная версия разработана специально для предпринимателей и учитывает все возможные налоги и взносы, которыми могут облагаться ИП. Некоторая часть информации заполняется автоматически, чем облегчает задачу в использовании индивидуальному предпринимателю.
«Мое дело». Еще одна платная, но функциональная программа для предпринимателей.
Предпринимателю или его бухгалтеру нужно правильно внести данные, а программный продукт самостоятельно рассчитает суммы, подлежащие к уплате. Правда, чем больше у ИП обязательств, чем дороже будет стоить пакет.
Программа позволяет провести налоговую сверку, зарегистрировать в штате ИП нового работника или выставить счет покупателю.
ЮЛ налогоплательщик. Эта программа, в отличие от вышеперечисленных, бесплатна для предпринимателя.
По удобству она немного уступает, но ПО обновляется постоянно, а предыдущие версии также остаются и имеют дату, когда они перестали быть актуальными.
То есть, предприниматель может узнать ценную информацию и найти в архиве сданные ранее документы или использовать версии без нововведений, если это необходимо.
Обратите внимание! Преимущество в том, что мелкие предприниматели смогут воспользоваться данной программой и не тратить деньги, а вот крупным предпринимателям этой программы достаточно не будет.
«БухСофт» – бесплатная программа для ИП на УСН, которая рассчитает взносы, зарплату, ведет отчетность (в том числе – КУДИР) и многое другое. Интерфейс у программы максимально простой, который рассчитан даже на начинающего неопытного предпринимателя, не имеющего собственного бухгалтера.
ИП УСН – как видно из названия, это еще одна программа для ИП на упрощенке. Вполне подойдет для мелкого предпринимательства. Программа бесплатная, регулярно обновляется. За обновления ничего платить не нужно. У системы есть верный календарь сдачи отчетности, через который предприниматель сможет вовремя отчитываться.
Что будет за нарушение сроков
В зависимости от размера нарушения, может наступать административная или уголовная ответственность:
- Заморозка счетов;
- Штрафы;
- Принудительные или обязательные работы;
- Лишение свободы на срок до 2-х лет.
Размер штрафов также будет увеличиваться при вторичном нарушении. Самые серьезные штрафы и наказания действуют для тех, кто скрывает отчетность или сдает ее с заведомо ложными данными на протяжении долгого периода времени.
Штрафы
Нужно сдавать отчетность вовремя и в правильной форме. Отчетность для ИП имеет гораздо более простую форму, чем у юридических лиц. Но без бухгалтера вести её тяжело, поэтому, существует целый список платных и бесплатных программ. Посылать по почте или выбирать электронную подачу документов предприниматель выбирает сам.
Источник: https://samsebeip.ru/ip/nalogi/otcetnost-ip.html
Услуги бухгалтера по сдаче отчетности
- Составление и отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат
- Отправка корректирующих отчетов, если первичные у вас не приняли
- Сверка по расчетам с Пенсионным фондом и налоговой
- Составление и отправка отчетов прошлых периодов
- Сбор и обработка первичных документов
- Отправка нулевой отчетности
Бухгалтеры Контур.Бухты оказывают услуги по сдаче отчетности на самых распространённых системах налогообложения: ОСНО, УСН, ЕНВД, а так же в совмещенных системах. Работаем с юридическими и физическими лицами, с числом сотрудников до 100 человек, без тяжелых и вредных условий труда.
Для ИП — налоговые декларации, отчеты по сотрудникам, формы в Росстат, «нулевки». Для ООО — отчеты по налогам, по сотрудникам, статистические формы, бухгалтерская отчетность.
Единоразовая | От 1 800 | От 1 300 |
Нулевая | От 500 | От 500 |
- Подсказывает какие документы нужно предоставить для подготовки отчетов
- Готовит и отправляет отчетность в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат, создает платежки на уплату налогов
- Предоставляет все исходные документы
- Подписывает отчетность и акты выполненных работ с бухгалтером при помощи электронной подписи
Если у вас есть пробел в сдаче отчетов или контролирующие органы отклонили часть форм, требуется восстановление отчетности. Для этого специалисты обращаются к данным бухучета прошлых периодов и строят отчеты на их базе. Иногда для восстановления отчетности приходится сначала проводить восстановление бухучета.
Бухгалтеры Контур.Бухты помогут устранить все ошибки, восстановят документы, наведут порядок в учете и помогут избежать проблем в будущем.
- учредительные документы;
- паспорт, ИНН ИП или гендиректора, СНИЛС;
- последняя отчетность, которую вы сдали;
- доступ к бухгалтерской базе.
Источник: https://kontur.ru/buhta/service/tax
Как сдать налоговую отчетность на бумаге — О налогах
На сегодняшний день трудно найти бухгалтера, который не знает, что такое электронная отчетность. Ведь требования и внутренние регламенты налоговых инспекций давно обязали налогоплательщиков представлять бухгалтерскую и налоговую отчетность в электронном виде.
Начало использования электронной отчетности в России принято считать с 2000 года, когда был запущен пилотный проект Министерства по налогам и сборам в Москве, с целью решения проблемы обновления программного обеспечения на стороне налогоплательщика при изменениях законодательства.
Электронная отчетность – это информация из налогового или бухгалтерского отчета, зашифрованная в виде электронного файла, при помощи специализированной программы. Она освобождает специалистов от необходимости заполнять вручную отчетные формы, и позволяет налоговым органам намного быстрее принимать и обрабатывать у себя информацию от налогоплательщика.
Как сдать электронную отчетность?
Сдать отчетность в электронном виде можно двумя способами:
- с использованием телекоммуникационных каналов связи (ТКС)
- записав отчет на съемный носитель информации (флешку), представив лично (или по доверенности) с бумажным носителем распечатанного отчета.
Использование ТКС предполагает, как правило, наличие специализированного оператора связи – то есть компанию, которая поддерживает эти каналы, отвечает за техническую поддержку и является уполномоченной налоговыми органами на такие операции (фиксирует время отправки отчета и доставляет подтверждение получения от налогового органа).
С оператором связи необходимо заключить договор на оказание услуг, услуга платная. После этого он подключит организацию к системе передачи отчетности по ТКС.
Специальная программа должна быть защищена от несанкционированного доступа к передаваемым сведениям.
Поэтому, кроме специальной программы, у организации должна быть квалифицированная электронная подпись (КЭП), при помощи которой можно будет «подписывать» отчетность.
Для чего нужна электронная подпись?
- Электронная подпись необходима для того, чтобы:
- – идентифицировать налогоплательщика;
- – сохранить конфиденциальность переданной информации;
- – защитить отчетность от несанкционированных исправлений.
Кто обязан сдавать отчетность в электронном виде в налоговую инспекцию
Организации, в которых среднесписочная численность сотрудников за предыдущий год превысила 100 человек, должны сдавать налоговую отчетность только по ТКС. Такой способ является единственно возможным для них способом сдачи отчетности в электронном виде. Это касается и организаций, которые отнесены к категории крупнейших налогоплательщиков.
Остальные налогоплательщики могут передавать налоговую отчетность по ТКС только по своей инициативе. Требовать от таких организаций передачи деклараций (налоговых расчетов) по телекоммуникационным каналам связи налоговые инспекции не вправе.
Обязанность сдавать декларации через ТКС зависит от вида налога. Федеральный закон от 28.06.13 № 134-ФЗ вводит такую обязанность для всех плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС).
Возможность сдать декларацию по НДС «на бумаге» останется только у налоговых агентов, которые по своей деятельности освобождены от уплаты НДС или вообще не являются налогоплательщиками.
Такие налоговые агенты обязаны сдавать налоговую декларацию, но обязательство сдавать ее только в электронном виде на таких налоговых агентов пока не распространяется. Однако, ст. 175 Налогового кодекса потребует и от налоговых агентов сдавать декларацию по НДС в электронном виде.
Правда, не все, а только посредники, которые выставляют или получают счета-фактуры при осуществлении предпринимательской деятельности на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров (см. таблицу)
№ п/п | Вид (повод) декларации по НДС | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
1. | Налогоплательщики по внутреннему обороту (обычная декларация) | более 100 чел. | все | все |
2. | Налогоплательщики по экспорту (ставка 0%) | более 100 чел. | все | все |
3. | Налогоплательщики – «нулевая декларация» | более 100 чел. | все | все |
4. | Налогоплательщики – налоговые агенты | более 100 чел. | все | все |
5. | НЕналогоплательщики по основному виду деятельности, но одновременно: | |||
5.1. | – при выставлении ими покупателю счета-фактуры с выделением НДС | более 100 чел. | все | все |
5.2. | – налоговые агенты (кроме посредников) | более 100 чел. | более 100 чел. | более 100 чел. |
5.3. | – налоговые агенты-посредники, которые выставляют или получают счета-фактуры при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров | более 100 чел. | более 100 чел. | все |
Важно отметить, что новая редакция статьи 80 НК РФ впервые закрепляет непосредственно в Налоговом кодексе (а не на уровне подзаконных нормативных правовых актов) роль спецоператоров связи в документообмене между налогоплательщиком и налоговой инспекцией.
Налоговая декларация в электронном виде может быть сдана только через оператора электронного документооборота. Такой оператор должен быть российской организацией и соответствовать требованиям, которые утверждает ФНС России.
Как правило, налоговые инспекции публикуют на своих информационных стендах информацию об организациях, которые уполномочены передавать им отчетность через ТКС.
Помимо подачи отчетности, программы спецоператоров и их дополнительные сервисы позволяют общаться со всеми контролирующими органами в режиме «одного окна». В системе можно следить за статусом отчета, получать и читать соответствующие документы из контролирующих органов.
Кроме того, абонент, сдающий налоговую отчетность через спецоператора, может обмениваться с ИФНС письмами, получать из инспекции выписки о состоянии лицевого счета, требование об уплате налога, требования о предоставлении документов и пояснений, а также может отправить электронные документы или сканированные изображения документов по полученным требованиям. При этом обо всех поступивших ему из ИФНС документах он может получать смс-уведомления.
Абоненты, сдающие через спецоператоров отчетность в ПФР, могут также обмениваться письмами с ПФР и направлять запросы в Пенсионный Фонд. Некоторые спец операторы, в качестве маркетингового хода предоставляют возможность без дополнительной оплаты пользоваться такими сервисами как:
- обмен электронными юридически значимыми документами с контрагентами;
- ответы экспертов на вопросы, связанные с налогообложением и бухгалтерским учетом;
- оценка вероятности налоговой проверки;
- просмотр обучающих видеосеминаров;
- проверка контрагентов;
- финансовый анализ своей отчетности.
- Фирммейкер, декабрь 2013Дина Ермакова
- При использовании материала ссылка на статью обязательна
- Источник: https://firmmaker.ru/stat/nalogovye/tks
Остаться в живых: как сдавать отчетность в 2018 году
В 2018 году отчетность принимают ФНС, Росстат, а также внебюджетные фонды. Организации и ИП обязаны сдать следующие виды отчетности:
- в ФНС потребуется сдать налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, а также экземпляр бухгалтерской отчетности за 2017 год;
- в ПФР сдают отчеты по формам СЗВ-М (ежемесячно) и СЗВ-СТАЖ за 2017 год, а также при выходе сотрудников на пенсию;
- в ФСС сдают расчеты по взносам на травматизм;
- в Росстат представляют статистическую отчетность, а также один эксземпляр бухгалтерской отчетности за 2017 год.
Законодательство разрешает организациям и ИП пользоваться одним из нижеприведенных способов направления отчетности:
- в электронном виде (например, с помощью сервиса «1С-Отчетность» из программ 1С);
- заказным письмом через Почту России;
- собственноручно на личном приеме в инспекции ФНС, отделения Росстата, ПФР и ФСС.
При выборе того или иного способа направления отчетности обязательно учтите законодательные ограничения на сдачу документов на бумажном носителе. Так, если численность сотрудников фирмы превышает 25 человек, отчитаться на бумаге не получится и необходимо представлять отчетность в электронной форме. Это касается сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ).
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в ПФР нужно сдавать в электронной форме, если число сотрудников составляет 25 и более человек (п. 2 ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»).
В случае с налоговыми декларациями необходимо обращать внимание на среднесписочную численность сотрудников организации за предшествующий календарный год. Если эта численность превышает 100 человек, сдавать декларации нужно только в электронной форме (п. 3 ст. 80 НК РФ).
Декларация по НДС сдается исключительно через систему электронной отчетности, независимо от численности сотрудников фирмы (п. 5 ст. 174 НК РФ). При этом законодательством предусмотрены штрафы за несоблюдение электронной формы отчетности.
Так, например, несоблюдение порядка представления налоговой декларации в электронной форме влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей (ст. 119.1 НК РФ). За несоблюдение электронной формы сдачи отчетности в ПФР предусмотрен штраф в размере 1000 рублей (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
Отправка документов через 1С-Отчетность
Сервис «1С-Отчетность» уже встроен в программы 1С и представляет собой удобный модуль для сдачи отчетности в электронной форме через интернет. Сервис позволяет своевременно отчитаться в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие контролирующие органы.
Организации и ИП, которые используют данный сервис, могут отправить все необходимые документы прямо из «1С:Предприятия» без переключения на другие программы и повторного заполнения форм.
Для отправки отчетности по нужному адресу в сервисе предусмотрены все необходимые инструменты. Пользователю достаточно будет просто нажать в необходимом отчете кнопку «Отправить». Документы дойдут до получателя в максимально сжатые сроки.
После получения отчетности в программу придет подтверждение от контролирующих органов о приеме документов.
Обращаем ваше внимание на платность сервиса. Уточняйте стоимость.
Сдача отчетности по Почте России
Другой способ сдачи отчетности – направление документов заказным письмо через Почту России. Для этого потребуется распечатать отчетность на бумажном носителе, заверить при помощи подписи и печати (при возможности) и отнести в почтовое отделение.
При этом не забудьте сначала заполнить опись вложения и распечатать ее в 2 экземплярах. Далее нужно будет купить конверт и заполнить его.
Реквизиты и адреса ФНС, Росстата и внебюджетных фондов можно узнать по ссылкам:
- адреса инспекций ФНС
- адреса отделений ПФР
- адреса отделений ФСС
Адреса отделений Росстата уточняйте на сайтах территориальных органов ведомства.
Отчетность с описью вложения и заполненным конвертом передается сотруднику почтового отделения. Он сверит опись с документами, подпишет и вернет 1 бланк описи. Его необходимо сохранить, поскольку он может потребоваться в спорных случаях для подтверждения сдачи отчетности.
Учтите, что сотрудник почты вправе запросить доверенность на отправку корреспонденции от лица организации, а также паспорт. Поэтому при сдаче отчетности через почту данные документы необходимо иметь при себе. Вместо доверенности можно представить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Учитывая очереди и практику работы Почты России, сдачу отчетности лучше не откладывать на последний день. Также обращаем внимание на то, что услуги почты платные.
Сдача отчетности при личном посещении
При желании, и если это позволяет время и законодательные ограничения на бумажную отчетность, документы можно отнести непосредственно в контролирующие органы. Сначала отчетность распечатывается на бумажном носителе в 2 экземплярах. Затем каждый экземпляр заверяется подписью и печатью (при возможности).
Далее эти документы относятся непосредственно в ИФНС, отделение Росстата, ПФР, или ФСС.
Определить адрес ИФНС, в которую нужно сдать декларацию, можно с помощью специального сервиса ФНС.
Также время визита лучше заранее согласовать в вашем отделении/инспекции. При себе необходимо иметь доверенность (если отчетность сдается не руководителем компании), а также паспорт.
Кроме того, в фондах, да и в ИФНС могут потребовать флешку с файлом выгрузки отчетности. Поэтому перед походом в инспекцию/фонд необходимо будет изготовить файл выгрузки и перекинуть его на флешку. Для изготовления файла выгрузки в готовом отчете нужно нажать кнопку «Выгрузить».
Инспектор, который принимает документы, должен поставить отметку о получении документов и вернуть один экземпляр отчета. В случае спора и разногласий данный экземпляр подтвердит факт своевременной сдачи отчетности.
Источник: https://buh.ru/articles/documents/65976/
Как сдать нулевой отчет в налоговую – Все о финансах
(10 5,00
Источник: https://nalogido.ru/kak-sdat-nalogovuyu-otchetnost-na-bumage.html
Как сдать налоговую отчетность через Госуслуги
Сдача отчетности через Госуслуги — вопрос, который интересует большое количество пользователей портала, а если быть точнее, граждане интересуются, можно ли сдать налоговую отчетность через Госуслуги, например отчетность ИП, и как это сделать правильно. Именно поэтому мы расскажем, как сдать налоговую отчетность через Госуслуги!
Сдать отчетность в налоговую через личный кабинет портала Госуслуги
Сдать отчетность в налоговую через интернет можно 2 способами:
Чтобы сдать отчетность в налоговую через личный кабинет портала Госуслуги необходимо:
- Войти в свой личный кабинет на портале;
- Перейти в раздел «Прием налоговых деклараций (расчетов)»;
- Выбрать предоставление отчетности в форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ;
- Заполнить всю необходимую информацию и отправить отчет в налоговую службу.
Стоит заметить, что отправить отчетность в налоговую в электронной форме через портал Госуслуг могут физические лица, в то время как остальные услуги, например сдать отчетность ИП через Госуслуги, не получится, так как услуги не предоставляются через портал. Индивидуальным предпринимателям для сдачи отчетности в налоговую следует воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте ИФНС, либо подавать отчетность на бумажном носителе.
Как подать на налоговый вычет через Госуслуги
Также, пользователей портала интересует, как подать на налоговый вычет через Госуслуги. Чтобы подать на налоговый вычет через Госуслуги, то есть подать электронную декларацию по форме 3-НДФЛ, необходимо перейти в соответствующий раздел на портале Госуслуг и заполнить все требуемую для предоставления услуги информацию. При этом следует помнить, что:
- Декларацию по форме 3-НДФЛ подают только физические лица;
- После подачи декларации необходимо оплатить налог на доходы физических лиц до 15 июля.
Источник: https://gosuslugi-site.ru/kak-sdat-nalogovuyu-otchetnost/
Отчетность в налоговую: формы и сроки
В налоговую инспекцию отчетность сдается обязательно в электронной форме через интернет, если среднесписочная численность наемных сотрудников превышает 100 человек.
Предоставление деклараций по НДС в налоговые органы осуществляется только в электронной форме и не зависит от количества работающих сотрудников.
Использовать электронную форму сдачи отчетности по страховым выплатам обязаны работодатели с численностью штата, превышающей 50 человек.
Сроки и формы основных отчетов, которые поступают в налоговую инспекцию
Декларация по упрощенной системе направляется в налоговую раз в год. Сроки подачи отчета по УСН зависят от организационно-правовой формы налогоплательщика:
- Индивидуальные предприниматели подают декларацию в налоговую инспекцию в срок до 30 апреля;
- ООО должны направить декларации до 31 марта.
При использовании ОСНО в налоговую инспекцию требуется отправить отчеты по следующим основным видам налогов:
- Для налога на прибыль календарный год является налоговым периодом, и декларация должна быть отправлена до 28 марта следующего года. По данному налогу также предусмотрены квартальные отчеты.
- Декларации по НДС необходимо отправить по итогам каждого квартал, но не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
- Сведения в инспекцию по налогу на имущество поступают раз в год до 30 марта, кроме этого, оформляются квартальные отчеты, содержащие информацию по авансовым платежам. Законодательно установлен крайний срок подачи квартальных отчетов до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Многие налогоплательщики, которые перечисляют в бюджет транспортный и земельный налоги, должны сдать декларацию об этом до 1 февраля.
Сдача отчетов по работающему персоналу является обязательным требованием для всех работодателей:
- Форма 2-НДФЛ сдается до 1 апреля.
- Отчетность по среднесписочной численности работников требуется подать в налоговую инспекцию до 20 января.
Отчетность по страховым взносам
В результате законодательных инициатив в 2014 году была введена единая форма отчетности в ПФР (РСВ-1), которую необходимо предоставить, начиная с отчетов за первый квартал 2014 года.
Данная форма позволяет сдавать налогоплательщикам в одном документе отчеты по взносам на пенсионное и медицинское страхование. РСВ-1 содержит сведения как по организации в целом, так и данные индивидуального персонифицированного учета, которые ведутся по каждому застрахованному лицу персонально.
Форма РСВ-1 заполняется по итогам каждого квартала и подается в ПФР не позднее 15 числа следующего месяца.
Титульный лист единой формы
Форма РСВ-1 ПФР составляется в двух видах:
- Электронный документ, заверенный квалифицированной электронно-цифровой подписью, отправляется по каналам связи в ПФР. С 2015 года в электронной форме отчет сдают те работодатели, численность сотрудников которых больше 25 человек.
- Отчет на бумажном носителе. В этой форме декларация должна сдаваться в ПФР либо лично (с предъявлением паспорта), либо через представителя (требуется оформленная доверенность). Передача бумажной версии декларации в ПФР может быть осуществлена через почту с составлением описи вложения.
Форма регистрации и доступа к сервису «Контур.Отчет ПФ»
Для удобства внесения данных в форму РСВ-1 ПФР, а также осуществления контроля в режиме онлайн за правильностью внесенной информации, компания «Контур» предлагает программный продукт «Контур.Отчет ПФ». После регистрации доступны следующие возможности:
- Актуальные формы отчетности, которые требуются для страховых выплат;
- Встроенные автоматические средства проверки заполненной декларации;
- Круглосуточная помощь по вопросам, которые возникают как по взаимодействию с сервисом, так и по проблемам, связанным с заполнением формы РСВ-1 ПФР;
- Проведение операций по страховым свидетельствам ПФР (получение и обмен) по формам АДВ-1 (заполняется при приеме нового сотрудника, у которого нет данного свидетельства), АДВ-2 (требуется в случае отмены страхового свидетельства), АДВ-3 (необходимо, если нужно получить дубликат), АДВ-9 (лист исправлений).
Пользователям предоставляется бесплатный доступ на год к сервису Контур.Отчет ПФ.
Источник: https://extern.b-ts.ru/articles/otchetnost-v-nalogovuyu-formy-i-sroki/
Как сдать нулевую отчетность: пошаговая инструкция
Любая организация или гражданин-предприниматель, которые определенное время не занимались коммерческой деятельностью, наряду с остальными компаниями должны вовремя отчитываться перед ФНС.
При невыполнении этого требования или несоблюдении сроков начисляются штрафы. Процедура сдачи отчета зависит от системы налогообложения (упрощенная, общая, вмененная) и формы хозяйствования.
Поскольку у представителей бизнеса возникают вопросы относительно составления нулевки, стоит выяснить, как сдать нулевую отчетность без ошибок.
Что такое нулевая отчетность
В законодательстве РФ нет понятия «нулевая отчетность». Таким термином принято называть декларации, в которых отсутствуют числовые показатели. Чтобы налогоплательщик мог сдать нулевую отчетность ИП или юридического лица, должен быть выполнен ряд условий:
- Отсутствие денег на счете и в кассе за тот или иной расчетный период.
- Отсутствие начислений зарплаты сотрудникам, состоящим в штате (или осуществление коммерческой деятельности без работников).
- Отсутствие налогооблагаемой базы, то есть поступлений от ведения предпринимательства.
Бывает, что на счет поступают собственные средства коммерсанта или другие суммы, не входящие в базу налогообложения. В этом случае к предоставляемой в ФНС декларации нужно приложить пояснительную записку.
Как сдать нулевую отчетность ООО и ИП
Налогоплательщики часто интересуются, как сдать нулевую отчетность ООО самостоятельно. Отдельных бланков для таких субъектов хозяйствования не предусмотрено. Они отчитываются по типовым формам и в следующие сроки:
- Декларация по НДС – каждый квартал до 25 числа месяца, наступившего после его окончания.
- Декларация по имущественному налогу – ежеквартально, но до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
- Декларация по налогу на прибыль – также четыре раза в год до 28 числа после завершения налогового периода. Частные предприниматели вместо этой формы должны сдать нулевую отчетность 3-НДФЛ до 30 апреля.
- Бухгалтерские отчеты – раз в год до 31 марта (только для ООО, индивидуальные предприниматели эту форму не заполняют).
Если у предпринимателя не было ни движения средств, ни налогооблагаемых объектов, вместо форм по НД и НДС разрешается составить общую упрощенную декларацию.
При отсутствии опыта в подготовке таких документов можно обратиться к специалистам. Цена составления нулевой отчетности зависит от региона и начинается от 1 000 руб.
Как заполнить нулевую отчетность УСН
Организации, применяющие упрощенный режим, направляют отчеты-нулевки в ФНС до конца марта того года, который наступил после окончания налогового периода (ИП – до конца апреля). Структура декларации зависит от того, какой вид упрощенки используется: «доходы» или «доходы-расходы». В первом случае после титульного листа будут заполняться разделы 1.1 и 2.1, во втором – разделы 1.2 и 2.2.
В титульном листе должны быть заполнены следующие строки:
- ИНН.
- Страница – 001.
- Номер корректировки. Здесь нужно поставить «0».
- Код налогового периода – 34.
- Год, за который подается декларация.
- Код отделения ФНС.
- По месту нахождения – 120.
После этого указываются сведения о налогоплательщике: ОКВЭД, наименование компании, контактные данные. В полях, которые не заполнены, ставится прочерк. Документ заверяется подписью предпринимателя, ставится дата.
В разделах 1.1 и 1.2 указываются данные ИНН и ОКТМО, а также номер страницы. В графах, не подлежащих заполнению, ставятся прочерки. В конце формы ставится дата и подпись.
В разделах 2.1 и 2.2, кроме ИНН и номера страницы, указывается ставка налога по УСН. Дополнительно в строке 102 необходимо написать, имеются ли в штате работники. В случае положительного ответа ставится «1». Если персонал отсутствует – нужно поставить цифру «2».
Есть еще одна особенность. Каждый предприниматель, подающий нулевую декларацию, обязан вести КУДиР. В некоторых случаях налоговики запрашивают ее для проверки корректности составления отчета. Коммерсанты, ведущие книгу учета в электронном виде, должны в конце года распечатать ее, прошить страницы и проставить нумерацию.
Отчетность при ЕНВД
Такого понятия, как нулевая отчетность при выборе спецрежима ЕНВД, в законодательстве нет. Дело в том, что само существование этого налога подразумевает необходимость ведения экономической деятельности. Если коммерсант по разным причинам ее прерывает, он должен сняться с учета как плательщик ЕНВД. Со следующего месяца разрешается перейти на другую систему (например, на упрощенку).
Санкции за нарушение налогового законодательства
Для удобства налогоплательщиков предусмотрено две формы предоставления отчета:
- В бумажном виде на стандартных бланках отчетности.
- Сдача отчетности через интернет. Для этого руководителю потребуется оформить электронную подпись, а если она уже есть – зарегистрировать ее в СБИС.
Главное условие – отчитываться перед налоговиками необходимо своевременно. Срок зависит от того, какая именно форма подается в контролирующие органы. Несоблюдение сроков грозит следующими штрафными санкциями:
- Для организаций – 1 000 руб. за каждую форму.
- Для должностных лиц – от 300 до 500 руб.
Уплата штрафа не освобождает налогоплательщика от подачи отчета. Кроме того, через 10 дней просрочки возможна блокировка расчетного счета компании.
Так что на вопрос, нужно ли сдавать нулевую отчетность, можно ответить утвердительно. Особых сложностей подготовка отчета-нулевки не представляет. Но важно помнить о сроках: во избежание проблем с фискальными органами их нужно соблюдать.
Источник: https://mfc-gosuslugi.com/nalog/kak-sdat-nulevuyu-otchetnost-poshagovaya-instruktsiya
Отчетность в ФНС
Отчетность в ФНС – важный момент в деятельности предпринимателей. В этом материалы мы расскажем, как упростить процесс взаимодействия с налоговой службой.
Кто должен сдавать отчетность в ФНС?
Так или иначе, отчитываться перед налоговой службой обязаны все граждане и предприятия России. Для физических лиц этот процесс проходит довольно просто: нужно оплатить транспортный налог, налог на недвижимость и земельный участок. Оповещения приходят на почту в определенное время и нужно просто произвести оплату. Остальные отчисления берет на себя работодатель.
Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц отчетность в ФНС сложный процесс. Для них предусмотрены дополнительные сборы.
- Доходы физических лиц;
- На добавленную стоимость;
- НДФЛ за сотрудников.
Налоги для юридических лиц:
- На прибыль организации;
- На добавленную стоимость;
- НДФЛ за сотрудников;
- На имущество организации;
- На транспорт организации;
- На землю в собственности организации.
Все отчисления должны быть сданы вовремя, чтобы избежать санкций, которые могут навредить работе.
Электронная отчетность в налоговую
Федеральная налоговая служба стремится упростить процесс сдачи документов. Для этого существует электронная отчетность в ФНС. Отправить данные в электронном виде можно двумя способами:
- Через операторов ЭДО;
- Через сайт ФНС.
Этот способ дает предпринимателям очевидные преимущества:
- Документы можно отправить из офиса и дома. Не нужно приходить в ФНС;
- Не требуются бумажные дубликаты документов;
- Защита отчетов от изменений со стороны третьих лиц;
- Возможность получения справок о состоянии расчетов в режиме реального времени.
Можно забыть о кипах бумаг, которые нужно распечатывать, копировать и отвозить в налоговую, а потом хранить все время, пока действует ИП или юридическое лицо. Казалось бы, просто устанавливаешь программу федеральной налоговой службы и сдаешь отчеты.
Но почему же бухгалтеру и предпринимателю все равно не просто в отчётный период? Дело в том, что прием документов на сайте ФНС пока идет, как пилотный проект. Через сайт нельзя отправить страховые взносы, а некоторые данные нужно дублировать в бумажном виде.
Другой проблемой является регулярная смена форм отчетов. Например, в 2017 году ИП и организации, работающие на УСН, должны вести книгу учетов доходов и расходов в обновлённом виде. Любой бухгалтер знает, что каждый год вводятся десятки таких обновлений, которые влияют на отчетность. За ними трудно уследить. Мало кто готов регулярно обновлять программу, чтобы быть в курсе всех нововведений.
В результате отчеты «заворачиваются» из-за ошибок. Это плохо отражается на бизнесе. Бухгалтеры недовольны и не до конца понимают преимущества отчетов в электронном виде. Как этого избежать? Электронная отчетность в налоговую легко сдается с помощью программы Такснет Референт.
Как работает Такснет Референт?
Вам понадобится компьютер с доступом в интернет. На него устанавливается программное обеспечение и сертификат электронной подписи, которым можно подписать все отправляемые документы.
После этого возможно отправлять документы во все контролирующие органы с одного компьютера. Не нужно устанавливать модули каждой государственной структуры.
Просто загружаете документы, и они уходят в нужное ведомство.
Taxnet Референт максимально упрощает работу бухгалтера и предпринимателя:
- Отсутствие ошибок. Отправляются только те отчеты, которые соответствуют актуальным требованиям.
- Автоматическое обновление. Программа сама следит за обновлениями в законодательстве и вовремя проводит оповещение;
- Реакция на запросы. Вы вовремя узнаете о претензиях и вопросах со стороны государства;
- Отчеты отправляются моментально. Вы сразу узнаете, что они доставлены.
Мы заранее предупреждаем, если подходит к концу срок действия вашей электронной подписи и ее можно обновить дистанционно. Если при работе возникнут трудности, то служба поддержи, быстро ответит на любой вопрос удобным для вас способом.
Сегодня для наших клиентов существуют разнообразные тарифы подключения, которые учитывают особенности любого бизнеса. Подробнее с ними ознакомиться можно здесь. Стоит сказать, что программа экономит средства и в 3,5 раза дешевле, чем услуги налогового консультанта! Налоговая отчетность в электронном виде становится обычным процессом, не отнимающим время и деньги.
Дополнительные вопросы можно задать по бесплатному телефону 8-800-333-80-89 или оставив заявку на сайте. Наши консультанты свяжутся с вами через 15 минут!
Источник: https://taxnet.ru/blog/otchetnost-v-fns/
Составление, подготовка и сдача бухгалтерской отчетности в налоговую
- Полный спектр услуг по подготовке и сдаче отчетности в налоговую и фонды в г. Москва
- Многолетний опыт и ежедневное подкрепление его практикой специалистов «РаСоБи»
- Строгое соблюдение действующего законодательства и оперативныймониторинг изменений
- Качество и скорость обслуживания наших клиентов независимо от заказанной услуги
- Экономия времени и нервов при сдаче годовой и квартальной отчетности
- Гарантия на наши услуги и выполнение гарантийных обязательств
- Удобный способ расчета стоимости услуг и доступные цены
- Привлекательные партнерские программы
- Персональный подход к каждому поступающему заказу
Субъектам бизнеса, учрежденным в форме юридического лица или без организации юрлиц – в формате ИП, в процессе осуществления деятельности не только (да и не столько) необходимо ведение бухгалтерского учета, но также обязанностью организаций любых правовых форм бизнеса – регулярная и своевременная сдача отчетности в налоговую службу и внебюджетные фонды. При этом личное дело каждого владельца бизнеса – самому заниматься ведением бухгалтерии или нанимать трудягу в штат компании: важно знать сроки сдачи отчетности (а в этом плане государство нас запутало как смогло: отчетность бывает квартальная, ежемесячная игодовая) и формат ее представления в госорганы.
Чтобы подготовить и сдать бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию, необходим опыт в этом вопросе, ну, или хотя бы элементарная практика.
Если вы ввиду определенного ряда факторов не являетесь бухгалтером, то опыта в данном случае быть не может, но вполне возможно наличие практики подготовки и сдачи отчетности, ведь сегодня многие предприниматели пытаются восполнять в своем лице целый ряд специалистов для своей фирмы.
Чтобы не напороться на штрафы, пени и прочие санкции со стороны госорганов за несвоевременную подачу отчетности – многие компании успешно прибегают к помощи сторонних специалистов, и, как говорится, в ус не дуют: всё оттого, что в данном конкретном случае подготовка и сдача бухгалтерской отчетности, как и подготовка бухгалтерского баланса, будут выполнены по всем срокам и правилам – вплоть до самой последней галочки в самой последней ведомости или декларации.
В нашей компании сектор бухгалтерские услуги имеет многолетнюю историю и наши специалисты оказывают широкий профиль бухгалтерских услуг в Москве и Московской области, постоянно обновляя и подкрепляя свои знания как действующим законодательством, так и вносящимися в него поправками. Так, благодаря опыту наших бухгалтеров и высоким требованиям к качеству своих услуг мы можем давать гарантии на свою работу, и мы их даём!
От чего зависит стоимость услуги
Наши цены на подготовку и сдачу бухгалтерской отчетности в Москве дают возможность бизнесу любой организационно-правовой формы не отвлекаться на вопросы, не связанные с их областью интересов, ведь в данном случае мы с полной уверенностью можем сказать, что вести бухгалтерию всем нужно, но не всем хочется. В данном случае вашу бухгалтерию вести хочется нам, и в случае заказа у нас услуги Бухгалтерское обслуживание — вам достается автоматически и услуга сдача отчетности в налоговую инспекцию, поскольку она уже входит в стоимость данной услуги.
Тарифы на услуги по составлению отчетности
«Нулевой баланс» | 4 500 | 3 000 | 3 000 |
«Расчет» (до 20 документов) | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
до 5 сотрудников | 3 500 |
за каждого дополнительного | +400 |
до 10 сотрудников | 2 500 |
за каждого дополнительного | +400 |
Акт сверки с ИФНС по налогам | 2 000 |
Сдача квартальной отчетности по почте (в зависимости от системы налогообложения) | от 220 до 440 |
Сдача квартальной отчетности курьером (в зависимости от системы налогообложения) | от 500 до 1 500 |
Налоговые декларации по НДФЛ граждан | 1 500 |
Сверка с налоговой инспекцией | от 2 000 |
Сверка с пенсионным фондом РФ | от 2 000 |
Сверка с фондом социального страхования | от 2 000 |
Сверка с фондом медицинского страхования | от 2 000 |
Сдача электронной отчетности в СБиС* | 2 000 |
Мы сдаем отчетность СБиС и рады предложить вам и эту услугу. Что это такое?
* Отчетность СБиС – это электронный формат той же традиционной для вас налоговой отчетности, но в данном случае все документы направляются в налоговые органы и фонды через интернет, посредством конкретной программы, предусмотренной для работы с отчетностью, подкрепляясь электронной подписью. Такая услуга нашей компании как сдача электронной отчетности СБиС позволяет оперативно подготовить, сверить и не менее оперативно подать все возможные и невозможные отчеты в соответствующие госорганы.
Заказать или свяжитесь с нами по телефону 8 (499) 503-11-90
Что входит в услуги по составлению и сдаче отчетности
В услуги по составлению и сдаче отчетности включены такие ее формы как бухгалтерская финансовая отчетность, формирование и подача налоговой декларации, подача отчетности в фонды и органы статистики.
Как именно осуществляется сдача отчетности в ИФНС и фонды, и что мы делаем со сформированной для вашей компании отчетностью? Сдача отчетности в госорганы осуществляется нами одним из удобных для вас способом:
Как осуществляется наша с вами работа и взаимодействие, если вы уже готовы начать с нами сотрудничество? Это самое простое.
Вы выбираете удобный для вас способ передачи нашим специалистам документации вашей фирмы (это может быть как личный визит к нам с бумажными копиями, так и электронный формат передачи документов). На основании полученных материалов мы готовим финансовую бухгалтерскую отчетность для госорганов в полном объеме и со всеми вытекающими из этого хлопотами.
Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности осуществляется в сроки, согласованные с вами, поскольку мы знаем, чем обычно оборачиваются сюрпризы и проволочки в таком аспекте жизни фирмы как составление отчетности предприятия.
Если речь идет о подготовке отчетности для субъекта бизнес, деятельность которого еще не стартовала – мы подготавливаем так называемую «нулевую» отчетность для налоговой и в фонды.
Сдача бухгалтерской отчетности при ОСН
Ведение бухучета фирмы – это элементарно, если вы бухгалтер. Если же вы по каким-то своим причинам не бухгалтер, но коснулись темы сдачи отчетности – вам все равно, какая система налогообложения у вашей компании, сложно вам будет в любом случае.
Вообще можно долго и убедительно вещать, что подготовка отчетности организации – вещица не из легких, а сдача бухгалтерской отчетности при общей системе – задачка из учебника повышенной сложности….
Как говорится, «выполнено профессионалами, не пытайтесь повторить»! Финансовый документооборот при общей системе налогообложения превосходит объем документов и операций, например, при УСН, поэтому занимаются составлением и сдачей бухгалтерской отчетности в налоговую и фонды, как правило, целые отделы, в квалификации которых наниматель уверен.
Услуга подготовки бухгалтерской отчетности организации при ОСНО подразумевает, что за озвученную стоимость вы получаете:
Заказать или свяжитесь с нами по телефону 8 (499) 503-11-90
Сдача бухгалтерской отчетности при УСН
По сравнению с подготовкой бухгалтерской отчетности для фирм на ОСНО, составление бухотчетности предприятия на УСН – дело на порядок более простое. Тонкости здесь также присутствуют, в которых хорошо было бы не запутаться и не ошибиться, но по сравнению с таким делом, как сдача годового баланса фирмы на общей системе налогообложения, сдача отчетности при УСН – это проще простого.
Особенно пристально при этом стоит отнестись к срокам сдачи каждого документа – отчетности или отдельной декларации. Так, например, декларацию в налоговой ждут всего один раз в год, а полноценный налоговый учет предполагает трепетное и скрупулезное ведение Книги учета доходов и расходов в течение всего года.
Преимуществом в работе на УСН также можно назвать то, что все формы предприятий на УСН освобождаются от такой штуки как НДС и ряда других налогов на прибыль и на имущество, в результате чего подготовка и сдача отчетности на УСН проистекает гораздо более гладко и быстро.
Сдача отчетности с «РаСоБи»
Подготовка и сдача годового баланса фирмы, составление бух.отчетности для юр. лиц и Индивидуальных предпринимателей – дело не столько сложное, сколько ответственное, ибо от него прямо зависит безболезненность ведения бизнеса.
Поэтому подходить к сдаче баланса нужно грамотно. Если в вашей фирме нет возможности вести учет собственными силами, то варианта три: вести бухгалтерию самому, не вести ее совсем, или же все-таки доверить эту тяжелую ношу сторонним опытным специалистам.
В любом случае – решать вам.
С компанией «РаСоБи» Вы сможете не только грамотно распорядиться своими доходами, но и приумножить их. Доверяйте свои финансы только профессионалам.
Источник: https://www.nalogros.ru/sostavlenie_i_sdacha_otchetnosti.html